町から支払ったお金
- 一般会計 51億9,231万3千円 (前年度比 1.1%減)
- 特別会計 23億6,743万3千円 (前年度比 1.5%増)
一般会計
一般会計の歳入状況 55億2,313万4千円
歳入(依存財源)56.6%
種別 |
金額 |
割合 |
地方交付税 |
17億2,379万8千円 |
31.2% |
町債 |
3億9,330万円 |
7.1% |
国庫支出金 |
3億7,443万4千円 |
6.8% |
県支出金 |
2億9,913万9千円 |
5.4% |
地方交付金 |
2億6,849万8千円 |
4.8% |
地方譲与税 |
6,905万5千円 |
1.3% |
歳入(自主財源)43.4%
種別 |
金額 |
割合 |
町税 |
11億3,695万6千円 |
20.6% |
繰入金 |
4億9,394万9千円 |
9.0% |
繰越金 |
3億3,719万2千円 |
6.1% |
分担・負担金 |
1億6,551万8千円 |
3.0% |
その他 |
1億2,611万4千円 |
2.3% |
使用・手数料 |
8,312万3千円 |
1.5% |
財産収入 |
5,205万8千円 |
0.9% |
- 依存財源・・・国・県等が係わる財源
- 自主財源・・・町が自ら徴収・収納する財源
一般会計の歳出状況 51億9,231万3千円
一般会計の歳出状況の詳細
種別 |
金額 |
割合 |
用途 |
総務費 |
13億5,049万7千円 |
26.0% |
役場庁舎耐震補強増改築工事、地方バス路線対策補助、いすみ鉄道対策、地域情報通信基盤維持管理、定住化対策、戸籍電算化 |
民生費 |
11億7,257万5千円 |
22.6% |
保育園運営、子ども手当支給、児童クラブ運営、子ども医療対策、障害者福祉、介護保険特別会計繰出、国民健康保険特別会計繰出、後期高齢者医療特別会計繰出 |
教育費 |
7億1,992万3千円 |
13.9% |
西畑小学校屋内運動場改築工事、小中学校施設維持管理、図書館改修工事、野球場改修工事 |
公債費 |
5億2,948万5千円 |
10.2% |
町債償還金及び利子 |
衛生費 |
4億7,846万8千円 |
9.2% |
健康増進事業、各種検診事業、ごみ処理委託料、合併処理浄化槽設置整備、斎場維持管理 |
消防費 |
2億9,148万円 |
5.6% |
常備消防負担金、消防団運営、防災無線維持管理、災害対策、防火水槽等改修工事 |
土木費 |
2億6,284万2千円 |
5.1% |
町道改良、町道・橋梁維持管理、国土調査、交通安全対策、町営住宅管理 |
農林水産業費 |
1億7,103万7千円 |
3.3% |
中山間地域整備、有害鳥獣対策、養老渓谷拠点センター管理 |
商工費 |
1億1,166万3千円 |
2.1% |
商工観光振興、久保町営駐車場整備工事 |
その他 |
1億434万3千円 |
2.0% |
議会運営費等、大久保川災害復旧 |
特別会計
特別会計の歳入と歳出
項目 |
歳入 |
歳出 |
鉄道経営対策事業基金 |
7,592万7千円 |
7,592万7千円 |
国民健康保険 |
13億8,948万4千円 |
13億2,437万8千円 |
後期高齢者医療 |
1億743万2千円 |
1億736万7千円 |
介護保険 |
8億8,984万円 |
8億5,976万1千円 |
財政健全化に関する指標
財政健全化に関する比率
指標の種別 |
比率 |
早期健全化基準の比率 |
財政再生基準の比率 |
実質赤字比率 |
|
15% |
20% |
連結実質赤字比率 |
|
20% |
30% |
実質公債費比率 |
9.0% |
25% |
35% |
将来負担比率 |
82.4% |
350% |
|
町の財産
町の財産内訳
土地 |
建物 |
出資金・基金 |
2,334,992平方メートル |
60,948平方メートル |
29億2,075万5千円 |
- 土地…学校用地、庁舎用地、各町有施設用地、町有林等
- 建物…小中学校、庁舎、町営住宅、各町有施設等
- 基金…財政調整基金や各目的基金
公営企業会計
公営事業の決算額
項目 |
水道事業 |
特別養護老人ホーム事業 |
収益的収入決算額 |
4億6,743万円 |
3億403万1千円 |
収益的支出決算額 |
4億5,475万1千円 |
2億9,205万7千円 |
資本的収入決算額 |
416万8千円 |
|
資本的支出決算額 |
1億2,618万円 |
271万1千円 |
関連ファイル
財政状況資料集 (Excelファイル: 1.8MB)
健全化判断比率等の公表(23年度) (PDFファイル: 185.8KB)
更新日:2024年03月29日